財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門 :江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局 單位:萬元
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2024年江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局部門決算
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.1萬元,完成全年預(yù)算25.65萬元的70.5%,比上年決算數(shù)減少6.67萬元,下降26.9%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為17.81萬元,完成預(yù)算25.25萬元的70.6%,比上年決算數(shù)減少6.84萬元,下降27.7%;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的--%(基數(shù)為0,不可比),比上年決算數(shù)增加0萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);公務(wù)用車運行維護費支出決算為17.81萬元,完成預(yù)算25.25萬元的70.6%,比上年決算數(shù)減少6.84萬元,下降27.7%;公務(wù)接待費支出決算為0.28萬元,完成預(yù)算0.4萬元的70.5%,比上年決算數(shù)加0.17萬元,增長161.9%。
2024年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2024年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.81萬元,占98.4%;公務(wù)接待費支出0.28萬元,占1.6%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.81萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行維護費支出17.81萬元,公務(wù)用車保有量為17輛,主要用于應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛的日常維修保養(yǎng)、加油等。
3.公務(wù)接待費支出0.28萬元,主要用于國內(nèi)接待,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待4次,接待人數(shù)共37人。主要包括配合做好校園食品安全排查整治專項行動省內(nèi)交叉檢查工作接待、配合省局開展專項執(zhí)法行動現(xiàn)場檢查接待、配合做好校園食品安全調(diào)研檢查工作接待、省檢接待。
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